信息公开
INFORMATION DISCLOSRUE
市审计局专项检查宿迁百乐博集团内审事情
宣布日期::2023-05-30浏览次数::次
5月29日上午,,,市审计局内部审计指导监视随处长袁维亭一行至宿迁百乐博集团,,,就集团2021-2022年度内部审计事情开展情形举行专项检查。。集团副总司理黄雪林加入活动。。

检查组通过查阅档案、听取汇报等方式,,,详细相识了集团在内审机构设置、制度建设、项目质量、档案整理归档、审计整改和效果运用等方面的情形。。
近年来,,,集团高度重视内部审计事情,,,一直拓展审计监视深度和广度,,,2021-2022年度累计完成内审项目15个、工程结算审计10个、工程复审10个,,,查找种种风险隐患近150个,,,节约工程项目资金约175万元,,,充分验展审计事情“治已病、防未病”的风险提防作用,,,有用增进了企业康健开展。。
检查组对集团内审事情规范性和取得的效果给予了充分肯定。。时代,,,检查组还就研究型审计、经济责任审计、信息化平台应用、内审培训等方面与集团审计组举行了深入交流探讨,,,为集团以后做好内部审计事情提出了意见建议。。
图/文::集团公司 审计部